急,图上用铅笔花圈那个地方,就是余额在预付账款贷方余额。是用红笔登吗?

年底了,我的帐的会计科目:其他应付款贷方有余额,如果处理?急急急............_百度知道
年底了,我的帐的会计科目:其他应付款贷方有余额,如果处理?急急急............
借,扣病假?情况如下,我的帐的会计科目,导致其他应付款贷方余额有200元,实发:1600元,请教高手指点,社保200元:管理费用—工资2000
贷:其他应付款贷方有200:应付工资
贷,如果处理,不知如果处理:其他应收款—社保
其他应付款—病假
1600所以现在年底了:12年2月份工资表上职工病假扣了200元:200元:应付工资
2000借,实际工资是2000元,我做会计分录年底了
你把这200元冲减“管理费用”借:管理费用 200当时会计分录应该这样做借:银行存款&#47:应付工资
应付职工薪酬-社保200 交社保时 借
应付职工薪酬-社保200
贷:管理费用—工资1800
贷:管理费用-200借:其他应付款-病假 200
贷:借:其它应付款-病假200或者其实不用很麻烦
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红字冲“管理费用”即:借(红字)管理费用
借:其他应付款 200
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银行存款出现赤字
存款出现赤字就是否贷方余额了,不是有什么问题,就是当初我手里有一堆票,我急于做帐就做了,但登帐后发现存款是贷方余额,原因是别人给我们打的钱的入帐通知单我还没去银行拿回来做帐,其实我们户里有钱只是我做帐的顺序打乱了才出现贷方余额,怎么办啊?这样可以吗?
没问题,你看看,银行存款日记账里的的余额不是有借或货吗?就是为了防止没有拿回单出现的负数等,不过你要做一份银行余额调节表来对账就可以了!!
银行存款本期余额等于期初余额加上本期借方发生额,减去本期贷方发生额,必须与银行对账单核对,如果没有未达账项,其余额应当是一致的。
大家还关注登现金日记账时,计入贷方时,是不是要从余额中减掉?可是这笔现金还没有存入银行的嘛?我怎么计入?_百度知道
登现金日记账时,计入贷方时,是不是要从余额中减掉?可是这笔现金还没有存入银行的嘛?我怎么计入?
直接在我的这拿的现金?
提问者采纳
现金日记账借方登记增加的金额,登记时按实际增加(减少)金额记账. 按你的说法这笔帐暂时还无法入账按规定记账时是要根据编制的记账凭证来记账,然后结出余额,贷方登记减少的金额,所以不用登现金日记账
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然后结出余额,等有了原始凭证你要根据编制的凭证来记账,拿走现金还没有原始凭证就先不要入账,编制记账凭证后再记账
现金日记账的相关知识
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出门在外也不愁多栏明细账余额为贷方,需用红笔登记吗?_百度知道
多栏明细账余额为贷方,需用红笔登记吗?
那收入多栏账,余额为贷方 ,需要用红字吗?
提问者采纳
贷方表示结转利润,就用蓝字登记。一般费用多栏账的借方表示发生的费用;如果你的余额用“贷”,要用红字登记如果你的余额用“借”,所以,都用“借”红字金额来表示
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不需用红笔登记,在账上余额栏前方写个贷字就可以了。
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